预决算公示
2020年度青岛市市立医院决算

目  录

第一部分  单位概况

       一、单位职责

       二、机构设置

第二部分  2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度单位决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

  第一部分

 

单位概况

 

 

一、单位职责

青岛市市立医院始建于1916年,是集医疗、教学、科研、保健、康复、疗养于一体的综合性三级甲等医院。主要职责如下:

(一)贯彻执行新时期党的卫生健康工作方针,贯彻落实上级党委和政府工作部署和要求。

(二)为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育和公共卫生服务。

(三)承担教学医院(或附属医院)、住院医师规范化培训、继续医学教育等职责。

(四)开展医学科学研究,推动医学科技成果转化。

(五)开展对外交流和合作。

(六)承担市卫生健康委指令性医疗服务、突发公共事件的医疗卫生救助、公共卫生以及重大活动医疗保障等任务。

(七)按照市卫生健康委和政府有关部门要求支援边远、贫困地区和基层医疗卫生机构。

(八)承担市卫生健康委和政府有关部门交办的其他事项。

二、机构设置

       青岛市市立医院内设机构共169个,分别为:集团党委办公室、集团团委办公室、集团院长办公室本部院长办公室、集团院长办公室东院院长办公室、集团组织人事部、集团人才引进与管理办公室、集团运营与物价管理部、集团财务部、集团质量管理考核部东院质量管理考核科、集团质量管理考核部本部质量管理考核科、集团医务部本部医务科(含应急办)、集团医务部东院医务科(含应急办)、集团护理部东院护理部、集团护理部本部护理部、本部门诊部(含疾病预防与控制科)、本部病人服务中心、集团皮肤病防治院综合办公室、本部门诊部(含疾病预防与控制科)、本部病人服务中心、集团感染管理部本部医院感染管理科、集团感染管理部东院医院感染管理科、集团医疗保险管理部本部医疗保险管理办公室、集团医疗保险管理部东院医疗保险管理办公室、集团干部保健中心保健办公室、集团纪检监察部、集团行风管理办公室、集团文化宣传部、集团医学科研部、集团教育科、集团教育培训科、集团临床技能培训中心、集团临床研究中心、集团信息管理部、集团大数据管理办公室、集团国际医学部、集团审计法务部、集团招标采购办公室、集团医疗器械部本部医疗器械科、集团医疗器械部东院医疗器械科、集团放射防护管理科、集团物资供应管理科、集团基层医疗管理部、集团北九水疗养院综合办公室、集团徐州路院区综合办公室、集团工会办公室、集团离退休干部管理部、集团信访安全监督办公室、临床普外科电子杂志编辑部、本部总务科、东院总务科、本部安全保卫科、东院安全保卫科、本部安全生产管理办公室、东院安全生产管理办公室、集团心脏中心本部心内一科、集团心脏中心本部心内二科、集团心脏中心东院心内一科、集团心脏中心东院心内二科、集团心脏中心东院急诊心内科、集团心脏中心本部心外科、集团心脏中心东院心外科、集团心脏中心东院心脏超声科、集团脑科中心本部神经内一科、集团脑科中心本部神经内二科、集团脑科中心东院神经内一科、集团脑科中心东院神经内二科、集团脑科中心东院神经康复科、集团脑科中心本部神经外科、集团脑科中心东院神经外科、康复医学科、集团泌尿外科中心本部泌尿外科、集团泌尿外科中心东院泌尿外科、集团骨关节与运动医学中心本部骨关节与运动医学科、集团骨关节与运动医学中心东院骨关节与运动医学科、集团脊柱外科中心本部脊柱外科、集团脊柱外科中心东院脊柱外一科、集团脊柱外科中心东院脊柱外二科、集团眼科中心本部眼科、集团眼科中心东院眼科、集团口腔医疗中心本部口腔科、集团口腔医疗中心东院口腔科、本部微创介入治疗中心、东院微创介入治疗中心、东院重症医学中心东院重症医学一科、东院重症医学中心东院重症医学二科、集团皮肤病诊疗中心皮肤科、集团肿瘤中心本部肿瘤一科、集团肿瘤中心本部肿瘤二科、集团肿瘤中心东院肿瘤科、集团肿瘤中心本部肿瘤放射治疗科、集团肿瘤中心东院肿瘤放射治疗科、本部呼吸与危重症医学一科、本部呼吸与危重症医学二科、东院呼吸与危重症医学一科、东院呼吸与危重症医学二科、本部肾内科、本部血液净化中心、东院肾内科、东院血液净化中心、本部消化内一(含内窥镜中心)科、本部消化内二(含内窥镜中心)科、感染性疾病科、东院消化内一(含内窥镜中心)科、东院消化内二(含内窥镜中心)科、本部内分泌科、东院内分泌科、临床心理科、风湿免疫科、血液科、本部重症医学科、本部儿科、东院儿科、本部急诊科、东院急诊科、本部中医科、东院中医科、核医学科、全科医学科、集团干部保健中心本部干部保健科、集团干部保健中心东院保健一科、集团干部保健中心东院保健二科、集团干部保健中心东院保健三(神经内)科、集团干部保健中心东院保健四(心内)科、集团干部保健中心东院保健五(呼吸与危重症医学)科、集团干部保健中心东院保健六(泌尿外)科、集团干部保健中心东院保健七(普外)科、集团干部保健中心老年内科、本部妇科、东院妇科、生殖医学科、本部产科、东院产科、本部肝胆胰外科、东院肝胆胰外科、本部胸外科、东院胸外科、本部普外一科、本部普外二科、东院普外一科、东院普外二科、本部耳鼻咽喉头颈外科、东院耳鼻咽喉头颈外科、本部血管外科、东院血管外科、烧伤整形科、本部麻醉手术科、本部疼痛科、东院麻醉手术科、东院疼痛科、集团病理诊断中心本部病理科、集团病理诊断中心东院病理科、本部医学影像科、东院医学影像科、本部超声科、东院超声科、集团医学检验部本部检验科、集团医学检验部本部输血科、集团医学检验部东院检验科、集团医学检验部东院输血科、集团药学部本部药剂科、集团药学部东院药剂科、集团药学部药品供应科、集团药物临床试验研究科、本部健康管理中心、东院健康管理中心、国际门诊、中心实验室、本部营养科、东院营养科。

第二部分

2020年度单位决算表

第三部分

2020年度单位决算情况说明

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

     2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19011万元,支出决算为27138万元,完成年初预算的143%。决算数大于年初预算数的主要原因是卫生健康支出。其中:

(1)其他技术研究与开发支出。年初预算为140万元,支出决算为152万元,完成年初预算的108%。决算数与年初预算基本持平。

(2)科技奖励支出。年初预算为25万元,支出决算为15万元,完成年初预算的60%。决算数小于年初预算数主要原因是政策影响,调整预算。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为5059万元,支出决算为4558万元,完成年初预算的90%。决算数小于年初预算数主要原因是政策影响,调整预算。

(4)机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为2529万元,支出决算为2445万元,完成年初预算的97%。决算数与年初预算基本持平。

(5)综合医院支出。年初预算为7367万元,支出决算为9857万元,完成年初预算的134%。决算数大于年初预算数主要原因是本年度人员支出和商品服务支出增加。

(6)其他公立医院支出。年初预算为52万元,支出决算为4962万元,完成年初预算的9542%。决算数大于年初预算数主要原因是基建工程财政拨款增加。

(7)基本公共卫生服务。年初预算为0万元,支出决算为5万元。决算数大于年初预算数主要原因是政策影响,调整预算。

(8)重大公共卫生服务。年初预算为0万元,支出决算为5万元。决算数大于年初预算数主要原因是政策影响,调整预算。

(9)突发公共卫生事件应急处理。年初预算为345万元,支出决算为1085万元,完成年初预算的314%。决算数大于年初预算数主要原因是本年度追加疫情资金。

(10)其他公共卫生支出。年初预算为202万元,支出决算为939万元,完成年初预算的465%。决算数大于年初预算数主要原因是本年度追加疫情资金。

(11)其他卫生健康支出。年初预算为3291万元,支出决算为3116万元,完成年初预算的95%。决算数与年初预算基本持平。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算12207万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

     人员经费12143万元,主要包括:津贴补贴11万元、机关事业单位基本养老保险缴费4558万元、职业年金缴费2445万元、职工基本医疗保险缴费2743万元、公务员医疗补助缴费1200万元、其他社会保障 244万元、离休费158万元、退休费0.45万元、医疗费补助219万元、其他对个人和家庭的补助565万元。

公用经费64万元,主要包括:其他商品和服务支出64万元。

     (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

      本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

     (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

     2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入1500万元,本年支出1500万元,年末结转和结余0万元。支出具体情况如下:

     1.抗疫特别国债安排的支出(类)年初预算为0万元,支出决算为1500万元。决算数大于年初预算数主要原因是本年度追加疫情资金。

     (九)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

     本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

二、其他重要事项情况说明

     (一)机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

     (二)政府采购支出情况

 2020年度政府采购支出总额13468万元,其中:政府采购货物支出6440万元、政府采购工程支出2696万元、政府采购服务支出4332万元。

     (三)国有资产占用情况

     截至2020年12月31日,本单位共有车辆22辆,其中,特种专业技术用车10辆、其他用车12辆,其他用车主要是业务用车;单位价值 50 万元以上通用设备23台(套);单位价值 100 万元以上专用设备201台(套)。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、其他技术研究与开发支出:反映用于技术研究与开发方面的支出。

十七、科技奖励:反映用于科学技术奖励方面的支出。

十八、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、综合医院:反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

二十一、其他公立医院支出:反映其他用于公立医院方面的支出。

二十二、基本公共卫生服务:反映基本公共卫生服务的支出。

二十三、重大公共卫生服务:反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十四、突然公共卫生事件应急处理:反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十五、其他公共卫生支出:反映其他用于公共卫生方面的支出。

二十六、其他卫生健康支出:反映其他用于卫生健康方面的支出。

二十七、公共卫生体系建设:反映抗疫特别国债安排的公共卫生体系建设的支出。

附件:2020年青岛市市立医院决算绩效评价情况说明

          2020年度市级预算项目支出绩效自评表

 


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